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企業內部控制體系的構建 成都:2025年07月16日
掌握先進的內部控制、風險管理、職業舞弊及內部審計等理論深刻理解內部控制與業務系統的關系,提高內控人員與業務部門的溝通銜接能力提升管理層對內部控制自我評估的能力,建立有效的內部控制環境掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統通過企業運作中......
企業內部控制與風險管理實戰訓練 北京:2025年07月14日
這些內控問題,您是否經常遇到?■誰是企業內控歸口部門,即誰是牽頭部門?■企業高層如何創建和營造良好的控制環境?■在內控資源有限情況下,內控團隊如何卓有成效地開展工作?■內控職能如何涵蓋企業所有的重大風險和控制活動?■如何采用信息化手段提高業務流程風險控制效率?■如何簡化內控流程和提升管理效率,確保內控體系有效運行?《內......
企業內部控制流程梳理、評價與審計操作實務高級研修班 北京:2025年08月22日
為了幫助企業內部控制的評價、審計整改、內部控制與其他監管標準體系整合、內部控制信息化更好的落地和優化,北京國家會計學院自2012年開始推出了“企業內部控制流程梳理、評價與審計操作實務高級研修班”,到目前為止,該課程體系我們已經成功舉辦22期。這證明該課程已經充分得到社會的認可。2015年,我們在......
企業內部控制與風險管理(1天) 北京:2025年08月22日
08:30 簽到09:00 課程開始,主持人致辭09:10 模塊一 企業內部控制的基礎與常識1.1 什么是內部控制 (5個W+1個H)-為何企業需要內部控制(why)-內部控制是什么(what)-什么時候需要內控(when)-哪里需要內部控制(where)-內控是誰的責任(who)-如何落地內部控制(how)1.2 企......
利潤為王—標桿房企成本與招標采購管控案例實操解析 深圳:2025年08月23日
隨著國家對房地產行業的調控,行業銷售規模和利潤快速下滑,為保證企業生命線的現金流,各大企業均加大對招標采購控制和成本優化的關注,“降成本就是保利潤”。如何進一步提高招標采購控制水平,在保證品質和效果的同時系統性的優化降低成本,減少無效成本支出,成為企業持續擴張的關鍵一環,恰好招標采購階段屬于成本......
如何利用大數據和人工智能來提高效率 上海:2025年08月14日
1、數字生態與數字經濟2、企業數據分析的關鍵3、企業的人工智能演化......