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新時代紀檢監察干部業務綜合能力提升與黨風廉政建設研修班 哈爾濱:2025年07月21日
各級黨委、機關黨委、紀委、監察委相關領導及相關工作人員;各國有企事業單位負責黨委、紀委的領導,紀檢監察部門負責人、巡視辦、巡察辦負責人、基層黨支部紀檢委員代表及相關工作人員。課程大綱(一)貫徹落實二十屆中紀委四次全會精神專題(二)最新紀檢監察相關法規政策解讀專題1.《國有企業管理人員處分條例》(2024年)理解與適用解......
內部控制與企業風險管理 沈陽:2025年08月26日
包括董事長、總經理、副總經理在內的企業高管風險管理部、內控部、內審部、財務部工作人員業務部門負責人、業務骨干人員課程內容:一、內控概述與風險管理實務框架內控的前世今生及風險管理思維內部控制逐步走向全面風險管理COSO“IC-IF框架”與“ERM框架”的全面解讀2013年C......
強化從嚴治黨與黨風廉政建設暨紀檢監察干部核心業務能力提升專題研修班 大連:2025年07月08日
(一)貫徹落實二十屆中紀委三次全會精神暨紀檢監察相關法規政策解讀1.習近平總書記關于黨的自我革命重要思想深刻內涵及其實踐要求;2.反腐敗斗爭面臨的新情況新動向及對善于斗爭提出的新要求;3.當前腐敗問題滋生的土壤和條件及對縱深推進反腐提出的新要求;4.新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》解讀;5.《中國共產黨紀律檢查機關監......
國有企業法務、合規、內控、風險一體化管理體系建設暨投資經營損失責任追究操作實務 大連:2025年07月16日
各省市國資委、國有企事業單位主管領導、總法律顧問、法律事務部、法律合規部、法務審計部、審計監察部、審計部、風險合規部、風險控制部、內控部、合規管理部、企業管理部、財務部等合規部門相關人員。課程大綱(一)法務、合規、內控、風險一體化管理體系的構建1.法務、合規、內控與風險管理的不同思維方式2.法務、合規、內控與風險管理的......
企業合規體系建設暨經營合規、合同合規管理企業合規體系建設暨經營合規、合同合規管理 大連:2025年07月22日
企業董事、監事、總經理、董秘及其他高層管理者;企業總會計師、財務總監、財務部門轉崗從事內部審計的負責人;各企業相關部門負責合同管理、審計合規、資產及債權管理、資本運營、法律法務、市場營銷、招標采購、基建工程等相關人員;風險、法務、內控合規部門,信息化建設部門等。課程大綱:第一部分企業合規管控與法律風險防控一、戰略層面:......
智能化時代下國有企業法務、合規、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業合規管理體系建設操作實務高級研修班 大連:2025年07月23日
第一部分 智能化時代下法務、合規、風險、內控、審計一體化管理實務(一)風險管控最新要求及政策解讀1.國內外風險管理與內部控制的規范與指引;2.國家層面風險管控方面政策解讀;3.國務院國資委最新法治建設、內控監管要求;4.如何搭建“法律合規大風控”管理體系及風控合法審一體化新機遇。(二)合規管控與......
《民法典合同編司法解釋》下合同管理暨法務合規內控風險一體化與合規管理體系建設專題研修班 大連:2025年07月23日
《關于適用〈中華人民共和國民法典〉合同編通則部分的解釋》(以下簡稱《新合同司法解釋》)已于2023年12月正式實施,對企業法務與合同管理將產生重大影響。該解釋針對合同運用管理和法院訴訟實踐中的眾多疑難問題,涉及合同訂立、效力、保全、違約責任等多個方面,從而使得單位法務、合同管理人員的專業化水平要求不斷提高。國務院國資委......
智能化時代AI賦能央國企六位一體大監督體系構建暨國有企業合規管理操作實務高級研修班 大連:2025年07月23日
智能化時代背景下,人工智能技術逐步改變傳統工作模式。2025年全國國有企業特別是央國企迅速展開行動,開始密集接入DeepSeek。2月國務院國資委又召開中央企業“AI+”專項行動深化部署會,要求央國企盡快實現全面應用落地,提升工作效率與質量。由此可見,AI或將為央國企實現一體化大監督體系的構建,......
內部控制培訓內訓課程
以客戶為中心的流程管理與優化工作坊 主講:廖老師
世界第一CEO杰克••韋爾奇先生曾經說過,我每天都面臨變革。世界權威管理專家彼得••德魯克曾經呼吁:企業未來的持續競爭優勢將更多地來自流程和組織能力提升,企業需投入更多的資源構建面向客戶需求的組織與流程構架以適應快速變化的外部商業環境。外部商業環境、客戶需求的改變、業務戰略的調整......
中國企業合規管理實務 主講:曾老師
加強合規管理與風險防控,是當今大中型企業必須加重與強化內部管理的迫切要求。特別是2017年中興事件以來,中國企業對建立與健全合規管理體系和風險防控的重視程度越來越強,也是中國全面推進依法治國,依法治企,企業依法合規經營的總體要求的客觀需要。2017年,《合規管理體系 指南》(GB/T35770-2017) 頒布實施,2......
金融業內部控制和全面風險管理實戰技巧 主講:付老師
通過系統學習使學員了解金融業內部控制制度的框架,樹立全面風險管理的意識,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性與效益性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,全面掌握財務績效考核的要點和具體操作方法,做到從戰略管理角度實現內部風險控制和財務績效考核的高度協調。通過生動的案例分析幫......