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最新稅收政策解析與稅收籌劃高級研修班
【課程編號】:MKT020424
最新稅收政策解析與稅收籌劃高級研修班
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【時間安排】:2024年07月05日 到 2024年07月06日2400元/人
2023年07月21日 到 2023年07月22日2400元/人
【授課城市】:成都
【課程說明】:如有需求,我們可以提供最新稅收政策解析與稅收籌劃高級研修班相關內訓
【課程關鍵字】:成都稅收政策解析培訓,成都稅收籌劃培訓
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課程背景
據(jù)調查中國稅負痛苦指數(shù)排名世界第二,反思中國企業(yè),誰家不是千秋萬“稅”,想細“稅”長流。好的稅務籌劃又能為企業(yè)節(jié)省大量的稅收,甚至能為企業(yè)創(chuàng)造利潤。因此合理、有效的稅務籌劃無疑將在提高企業(yè)凈利潤方面助一臂之力。
中國稅法的這三年是變化最大的三年,稅法的大范圍變化給企業(yè)的稅務管理帶來了許多不確定因素,增值稅征收范圍的擴大、營業(yè)稅的相應調減、企業(yè)所得稅,個人所得稅的改革、環(huán)境保護稅的征收、房地產稅的變革等等,都為企業(yè)的實際稅務操作帶來了沖擊和影響,如何在企業(yè)內部建立有效的稅收籌劃機制就顯得尤為迫切與重要了。
課程特色
系統(tǒng)性:課程體系完整,內容環(huán)環(huán)緊扣,課程設置結合中國企業(yè)現(xiàn)狀與特色。
實操性:內容實用,案例豐富,貼近實戰(zhàn),配套稅務工具完善。
科學性:通過專題講解、互動討論、答疑解惑,使企業(yè)的有關人員更 深入地掌握新政策,從而采取相應的應對措施,審視自身經 營的情況做好稅收籌劃。
課程收益
最新政策: 深度解析國家最新財稅政策,打造靈活多樣的稅收籌劃平臺
稅務籌劃:全面理解新企業(yè)所得稅法,掌握增值稅及營業(yè)稅、轉讓定價等籌劃方法
整體策略: 進行企業(yè)整體稅務籌劃,規(guī)避稅務風險
參會對象
財務稅務總監(jiān)、財務稅務部門經理
黨政機關、事業(yè)單位、企業(yè)單位的財務稅務工作人員
會計、金融、證券、投資等中介服務機構專業(yè)人員
課程大綱
第一講企業(yè)稅收 籌劃基礎
1、企業(yè)稅收籌劃的本質及精髓
2、業(yè)務流程與稅收籌劃
3、企業(yè)稅收籌劃的手段
4、企業(yè)涉稅業(yè)務處理能力的提高方法
第二講企業(yè)稅收 籌劃技巧
1、稅收籌劃好方案的標準
2、構建三大籌劃平臺
3、納稅籌劃的八大思路及案例——如何在業(yè)務管理中讓稅收籌劃變得簡單、可操作
第三講最新稅收政策解析及稅收籌劃
1、增值稅納稅義務發(fā)生時間的變化及對企業(yè)經營的影響
2、各稅種銷售折扣與折讓的稅務處理新規(guī)及實際業(yè)務運用
3、增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、土地增值稅中關于發(fā)票的新規(guī)定
4、購銷合同與發(fā)票管理的實務
5、發(fā)票管理的新規(guī)定(新發(fā)票管理辦法)
6、增值稅轉型后銷售舊固定資產的業(yè)務的財務及稅務處理
7、混合銷售、兼營業(yè)務在稅務管理中的問題及對策
8、分包轉包業(yè)務中如何正確取得和使用憑證并規(guī)避重復納稅
9、企業(yè)建安業(yè)務中甲供材料的稅收處理
10、施工企業(yè)的營業(yè)稅是否必須代扣代繳
11、如何區(qū)分08年企業(yè)所得稅政策的法律效力
12、如何選擇新辦企業(yè)的所得稅管轄歸屬(國稅或地稅)
13、最新二級分支機構的認定及企業(yè)所得稅管理方法
14、企業(yè)所得稅收入確認條件及在具體工作中的運用
15、視同銷售業(yè)務的財務處理與稅務處理的區(qū)別及籌劃
16、政府補助收入的稅收處理
17、最新股權投資所得與損失的稅務處理方法及籌劃方法
18、企業(yè)注銷應密切注意的六大問題
19、稅前扣除憑證的最新規(guī)定
20、最新工資扣除的要求與籌劃
21、捐贈的扣除方法及標準
22、差旅費的扣除方法及籌劃
23、廣告費、業(yè)務宣傳費的標準及稅收籌劃方法
24、會議費、業(yè)務招待費、董事會費的標準及稅收籌劃方法
25、最新的財產損失的內容、辦理程序及技巧籌劃
26、賠償款、補償款、違約金的稅務處理方式及列支憑證
27、傭金、手續(xù)費稅前列支最新規(guī)定及技巧
28、開辦費的列支方法及企業(yè)籌建期間的業(yè)務招待費的稅務處理方法
29、如何界定公司固定資產標準
30、固定資產折舊及加速折舊的最新規(guī)定
31、資產修理費的稅務處理方法
32、最新關聯(lián)企業(yè)借款利息支出的稅前扣除辦法及技巧提示
33、最新企業(yè)技術開發(fā)費用加計扣除的范圍及規(guī)定
34、已購置固定資產折舊年限調整的最新規(guī)定
35、債務重組、股權收購、資產收購、合并、分立等業(yè)務的稅務處理方法及籌劃
36、評估增值與股權轉讓的稅收處理規(guī)定
37、逾期三年的應付未付款稅務處理方法
38、公司車貼的個人所得稅管理方法
39、高級管理員工個人所得稅籌劃方法
40、工資、獎金發(fā)放方式及費用化、福利化的籌劃
41、企業(yè)三包費用的稅務處理技巧
42、房產稅、土地使用稅舊規(guī)新政及處理技巧
43、跨年度支付或預提的各項費用(以前年度的成本費用)
葉老師
職業(yè)財稅培訓師、財稅籌劃實戰(zhàn)派專家,執(zhí)業(yè)注冊稅務師、注冊會計師,“企業(yè)稅收管理七大工具”、“稽查現(xiàn)場接待規(guī)范”、“八位一體稅收管理體系”“企業(yè)全面財務管理體系”創(chuàng)始人。擅長企業(yè)稅務籌劃、財稅技能培訓、稅收風險體系的建立和維護;資產重組、債務重組、投資融資、關聯(lián)交易的設計與財稅處理;稅務檢查、納稅申報復核;財務、稅收疑難問題處理等。