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企業(yè)所得稅匯算清繳及應(yīng)對策略
【課程編號】:NX20450
企業(yè)所得稅匯算清繳及應(yīng)對策略
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【所屬類別】:稅務(wù)會計培訓
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【課程關(guān)鍵字】:匯算清繳培訓
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【課程背景】
匯算清繳對企業(yè)所得稅納稅人來說是一項不可避免的法定義務(wù)。所得稅匯算清繳,說到底就是對企業(yè)全年有所得稅應(yīng)納稅額進行一次全面的檢查、計算和確認,并按照稅法規(guī)定,全面、真實、如期地履行申報與稅款繳納義務(wù)。雖然只是應(yīng)納稅額的檢查、計算和確認,但差錯卻總是難免。因此正確認識企業(yè)所得稅匯算清繳是第一步,最好的方法就是了解其特點,分析企業(yè)所得稅匯算清繳的概念,并結(jié)合《企業(yè)企業(yè)所得稅法》及其實施條例的規(guī)定以及最新政策解讀,掌握2019年匯算清繳填報要點,提前做好風險防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對措施、有效防范涉稅風險。
【課程收益】
千里之行正確認識企業(yè)所得稅匯算清繳
秉要執(zhí)本掌握匯算清繳原則和基本方法
【適合對象】
01、財務(wù)主管、稅務(wù)主管 02、 財務(wù)會計、稅務(wù)會計 03、財務(wù)專員、稅務(wù)專員
【課程大綱】
第一章 2019企業(yè)所得稅新政解讀及實務(wù)應(yīng)用
1.正確認識企業(yè)所得稅匯算清繳
——正確認識企業(yè)所得稅匯算清繳
——納稅申報表的計算邏輯
——納稅申報表的組成介紹
——如何做好年度匯算清繳
——填報之前企業(yè)的準備工作
2.所得稅最新稅收優(yōu)惠政策解析
——財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》——財稅〔2019〕13號解讀
——國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布修訂后的《企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項辦理辦法》的公告——國家稅務(wù)總局公告2018年第23號解讀
——《所得稅優(yōu)惠政策事項管理辦法》新舊差異對比;
——國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告——國家稅務(wù)總局公告2018年第28號解讀
——國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關(guān)措施的公告——國家稅務(wù)總局公告2018年第58號解讀
——國家稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策執(zhí)行問題的公告——國家稅務(wù)總局公告2018年第46號解讀
第二章 所得稅匯算清繳差異調(diào)整與應(yīng)對策略
(一)收入類具體項目的差異調(diào)整與應(yīng)對策略
1.2019年收入差異分析(會計、流轉(zhuǎn)稅、所得稅);
2.不征稅財政性資金收入會計處理與納稅調(diào)整;
3.所得稅視同銷售項目的會計處理與納稅調(diào)整;
4.所得稅商業(yè)折扣的會計處理與納稅調(diào)整;
5.利息收入、租金收入差異分析與會計處理;
6.利息、租金、特許權(quán)使用費未按權(quán)責發(fā)生制度確認納稅調(diào)整;
7.其他應(yīng)收款抽逃資金有怎樣的稅務(wù)風險?
(二)扣除類具體項目差異調(diào)整與應(yīng)對策略
1.2019年扣除類項目差異分析
2.工資薪金稅前扣除范圍、原則及跨年支付的問題;
國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告——國家稅務(wù)總局公告2015年第34號;
3.合理的工資薪金稅前扣除具體標準;
4.工資薪金差異處理與納稅調(diào)整思路
5.職工福利費標準和范圍及扣除要求;
6.職工教育經(jīng)費和工會經(jīng)費的扣除要求
7.關(guān)于金融企業(yè)同期同類貸款利率確定問題;(非金融機構(gòu)貸款利息的列支)
8.關(guān)于企業(yè)員工服飾費用支出扣除問題;(勞保費用的列支)
9.不征稅收入用于支出發(fā)生的費用扣除問題;
10.免稅收入對應(yīng)的支出扣除問題;
11.業(yè)務(wù)招待費、會議費、董事會費、廣宣費的扣除要求;
12.傭金、手續(xù)費、培訓費用的扣除標準;
13.辦公用品、禮品費、餐費的扣除標準;
14.跨年度費用、預提費用等項目的審查及調(diào)整。
(三)、資產(chǎn)類具體項目差異調(diào)整與應(yīng)對策略
1.2019年資產(chǎn)類項目差異分析;
2.固定資產(chǎn)稅務(wù)概念與會計概念差異分析;
3.固定資產(chǎn)資本化與費用化的自由裁量權(quán)解析;
4.資產(chǎn)加速折舊理解與運用及案例分析;
5.改建、擴建支出的處理及折舊、攤銷年限的確定;
6.投資撤回或減少投資的稅務(wù)處理問題;
7.企業(yè)裝修費、開辦費的稅會差異分析;
8.最新資產(chǎn)損失稅前扣除政策變化與解析;
第三章 所得稅匯算清稅務(wù)檢查風險與應(yīng)對策略
(一)2019年所得稅匯算清繳及自查重點
1.企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項
2.2019稅務(wù)稽查指標對所得稅影響
3.年度匯算清繳結(jié)果稅務(wù)審核重點
4.所得稅預繳技術(shù)運用及風險控制
5.所得稅納稅義務(wù)發(fā)生必要條件
6.所得稅視同銷售匯算與處理
(1)無償贈送視同銷售稅務(wù)處理
(2)隨貨贈送視同銷售稅務(wù)處理
(3)視同銷售業(yè)務(wù)納稅調(diào)整事項
7.充分掌握限制費用對稅負影響
(二)全面金三下稅務(wù)操作原則及危機公關(guān)
1.稅務(wù)操作應(yīng)注意的六大原則;
2.稅務(wù)稽查危機公關(guān)六大技巧;
3.建立常備防御機制抵抗風險;
劉老師
注冊稅務(wù)師、會計師
資深籌劃、稽查專家
博大昊鵬教育總經(jīng)理
金稅工程項目參與者
財稅辦公論壇創(chuàng)始人
中華講師網(wǎng)百強講師
【學術(shù)背景】
劉老師18年財稅講師從業(yè),學員超過15萬人;多年稅務(wù)機關(guān)、央企、上市公司工作經(jīng)歷;熟知稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)運作機制、企業(yè)經(jīng)營各環(huán)節(jié)存在涉稅風險、稅務(wù)會計與財務(wù)會計的差異;
多年職業(yè)生涯對國內(nèi)外財稅機關(guān)、教育機構(gòu)、企業(yè)和個人的財稅需求、服務(wù)方式都有了深刻了解,能根據(jù)客戶需求為客戶提供開設(shè)課程服務(wù),并以風趣幽默、淺顯易懂、寓教于樂的方式結(jié)合我國稅改新動態(tài)、減稅降費新措施、未來稅法改革方向進行了授課,幫助企業(yè)有效防范風險,降本增效。
【服務(wù)企業(yè)】
服務(wù)企業(yè):中國電信、中國水電四局、航天信息、百事中國、日產(chǎn)(中國)投資、UPS、東方集團、北方化工、中國郵政、中鐵集裝箱、航天金穗、中國煙草、長虹集團、銀海建筑、新華文軒、上海大眾、上海雀巢等大型企業(yè);
金融企業(yè):中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、農(nóng)商銀行、農(nóng)村信用聯(lián)社、中國人壽、平安、太平洋、泰康人壽、天安保險等金融機構(gòu);
外資企業(yè):西門子、施耐德、歐姆龍、三菱、索尼(中國)、三星、LG、麥當勞、艾默生、邦納、福祿克、雷泰、胡默爾、富士電機、魏德米勒、菲尼克斯、奧托尼斯、法斯特、丹佛斯、海克斯康、松下電器等外資企業(yè)。
服務(wù)機構(gòu):煙臺外商投資企業(yè)協(xié)會、廣州外商投資企業(yè)商會、珠海外商投資企業(yè)協(xié)會、蘇州外商投資企業(yè)協(xié)會、湖北省會計協(xié)會、四川省會計協(xié)會的等多家機構(gòu)。
服務(wù)稅局:上海國家稅務(wù)局、珠海香洲區(qū)國稅局、珠海國稅直屬分局、廣東佛山國稅稽查局、四川省國稅直屬分局等稅務(wù)機關(guān)。
境外培訓:同時劉老師還曾在“新加坡南洋理工大學”為某銀行全國各省分行長及計財部部長講授課程。
【擅長課程】
1. 國地稅合并下個稅改革及籌劃
2. 企業(yè)稅務(wù)管理與納稅籌劃
3. 非財稅人員的財稅修養(yǎng)
4. 規(guī)避企業(yè)風險與納稅困境突破
5. 票據(jù)檢查重點與規(guī)范管理
6. 稅會差異分析與實務(wù)應(yīng)用
7. 稅務(wù)稽查重點與應(yīng)對策略
8. 企業(yè)所得稅匯算清繳實務(wù)
9. 財務(wù)人員必備稅務(wù)知識
【授課風格】
授課風趣幽默、淺顯易懂(通俗易懂),復雜問題簡單化、簡單問題通俗化、深刻的道理體現(xiàn)在淺顯的比喻,簡單、有效、做得到;寓教于樂的授課方式,讓大家在學中練,在練中學,實戰(zhàn)性強;并贏得廣大學員的贊譽,被譽為“財稅戰(zhàn)略實戰(zhàn)家”
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